9.8 млн выручка (2018) 2.2 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ЮМО-МСК"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 45 тыс 152 тыс 260 тыс 368 тыс 499 тыс 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 2 тыс
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 24 тыс 16 тыс 28 тыс 26 тыс 31 тыс 36 тыс 0
Итого внеоборотных активов 24 тыс 61 тыс 180 тыс 286 тыс 399 тыс 535 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 1 848 тыс 1 556 тыс 1 617 тыс 1 506 тыс 1 280 тыс 1 108 тыс 473 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 14 тыс 42 тыс 0
Дебиторская задолженность 910 тыс 37 тыс 208 тыс 45 тыс 28 тыс 201 тыс 119 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 108 тыс 204 тыс 120 тыс 471 тыс 271 тыс 666 тыс 273 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 4 тыс 4 тыс 0 0
Итого оборотных активов 2 866 тыс 1 797 тыс 1 945 тыс 2 026 тыс 1 597 тыс 2 017 тыс 0
БАЛАНС (актив) 2 890 тыс 1 858 тыс 2 125 тыс 2 312 тыс 1 996 тыс 2 552 тыс 867 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 088 тыс 1 367 тыс 1 186 тыс 1 035 тыс 779 тыс 343 тыс 0
ИТОГО капитал 2 098 тыс 1 377 тыс 1 196 тыс 1 045 тыс 789 тыс 353 тыс 123 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 51 тыс 291 тыс 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 792 тыс 430 тыс 638 тыс 1 267 тыс 1 207 тыс 2 199 тыс 745 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 792 тыс 481 тыс 929 тыс 1 267 тыс 1 207 тыс 2 199 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 2 890 тыс 1 858 тыс 2 125 тыс 2 312 тыс 1 996 тыс 2 552 тыс 867 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 9 835 тыс 6 373 тыс 8 698 тыс 11 734 тыс 10 807 тыс 9 908 тыс 3 106 тыс
Себестоимость продаж 7 587 тыс 4 690 тыс 6 724 тыс 9 228 тыс 8 083 тыс 7 214 тыс 2 954 тыс
Валовая прибыль (убыток) 2 248 тыс 1 683 тыс 1 974 тыс 2 506 тыс 2 724 тыс 2 694 тыс 0
Коммерческие расходы 1 287 тыс 1 393 тыс 1 702 тыс 2 212 тыс 2 151 тыс 2 371 тыс 0
Управленческие расходы 158 тыс 32 тыс 58 тыс 10 тыс 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 803 тыс 258 тыс 214 тыс 284 тыс 573 тыс 323 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 135 тыс 0 5 тыс 80 тыс 0 0 0
Прочие расходы 34 тыс 28 тыс 27 тыс 36 тыс 20 тыс 32 тыс 11 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 904 тыс 230 тыс 192 тыс 328 тыс 553 тыс 291 тыс 0
Текущий налог на прибыль 182 тыс 49 тыс 40 тыс 70 тыс 113 тыс 61 тыс 28 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) -1 тыс -2 тыс 2 тыс 2 тыс 2 тыс 2 тыс 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 1 тыс 4 тыс 6 тыс 0 0
Чистая прибыль (убыток) 722 тыс 181 тыс 151 тыс 254 тыс 434 тыс 230 тыс 113 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 722 тыс 181 тыс 151 тыс 254 тыс 434 тыс 230 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0