0 руб выручка (2018) 0 руб прибыль (2018)
Created with Highcharts 7.0.32012201320142015201620172018-25M025M50M

Бухгалтерская отчётность ООО "УРАЛЬСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 7 261 тыс 7 261 тыс 7 261 тыс 8 513 тыс 63 823 тыс 65 338 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 7 261 тыс 7 261 тыс 7 261 тыс 8 513 тыс 63 823 тыс 65 338 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 0 0 0 5 583 тыс 8 045 тыс 4 260 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 738 тыс 758 тыс 758 тыс 12 562 тыс 21 093 тыс 15 596 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 4 308 тыс 2 092 тыс 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 30 тыс 10 тыс 10 тыс 8 тыс 847 тыс 84 тыс
Прочие оборотные активы 3 073 тыс 3 073 тыс 3 073 тыс 0 360 тыс 0
Итого оборотных активов 3 841 тыс 3 841 тыс 3 841 тыс 22 461 тыс 32 438 тыс 19 940 тыс
БАЛАНС (актив) 11 102 тыс 11 102 тыс 11 102 тыс 30 974 тыс 96 261 тыс 85 278 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 13 400 тыс 13 400 тыс 13 400 тыс 13 400 тыс 13 400 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -129 415 тыс -129 376 тыс -129 337 тыс -128 720 тыс -132 086 тыс 0
ИТОГО капитал -116 015 тыс -115 976 тыс -115 937 тыс -115 320 тыс -118 686 тыс -124 126 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 121 466 тыс 121 466 тыс 121 466 тыс 145 092 тыс 204 339 тыс 204 339 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 121 466 тыс 121 466 тыс 121 466 тыс 145 092 тыс 204 339 тыс 204 339 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 773 тыс 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 5 651 тыс 5 612 тыс 5 573 тыс 1 202 тыс 9 835 тыс 5 065 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 5 651 тыс 5 612 тыс 5 573 тыс 1 202 тыс 10 608 тыс 5 065 тыс
БАЛАНС (пассив) 11 102 тыс 11 102 тыс 11 102 тыс 30 974 тыс 96 261 тыс 85 278 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 0 0 1 166 тыс 39 707 тыс 43 038 тыс 37 423 тыс
Себестоимость продаж 0 0 1 621 тыс 20 521 тыс 24 175 тыс 14 501 тыс
Валовая прибыль (убыток) 0 0 -455 тыс 19 186 тыс 18 863 тыс 22 922 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 15 312 тыс 17 360 тыс 0
Управленческие расходы 0 0 0 12 тыс 79 тыс 0
Прибыль (убыток) от продаж 0 0 -455 тыс 3 862 тыс 1 424 тыс 22 922 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 0 0 1 тыс 0
Прочие расходы 39 тыс 39 тыс 144 тыс 184 тыс 93 тыс 22 193 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения -39 тыс -39 тыс -599 тыс 3 678 тыс 1 332 тыс 729 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 18 тыс 312 тыс 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) -39 тыс -39 тыс -617 тыс 3 366 тыс 1 332 тыс 729 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода -39 тыс -39 тыс -617 тыс 3 366 тыс 1 332 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы -116 015 тыс -115 976 тыс 0 -115 320 тыс 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0