48 млн выручка (2018) 9.4 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ЭСМИКОМ И К"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 755 тыс 717 тыс 725 тыс 783 тыс 599 тыс 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 755 тыс 717 тыс 725 тыс 783 тыс 599 тыс 0 0
II. Оборотные активы
Запасы 7 759 тыс 6 320 тыс 5 682 тыс 1 383 тыс 2 166 тыс 4 002 тыс 574 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 122 тыс 0 0 13 тыс 216 тыс 0 0
Дебиторская задолженность 5 860 тыс 3 749 тыс 2 522 тыс 1 554 тыс 1 716 тыс 1 953 тыс 289 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 0 0 288 тыс 0 301 тыс 1 025 тыс 323 тыс
Прочие оборотные активы 121 тыс 7 тыс 10 тыс 81 тыс 0 0 0
Итого оборотных активов 13 861 тыс 10 076 тыс 8 503 тыс 3 031 тыс 4 399 тыс 6 980 тыс 0
БАЛАНС (актив) 14 617 тыс 10 794 тыс 9 228 тыс 3 814 тыс 4 998 тыс 6 980 тыс 1 186 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 3 410 тыс 2 221 тыс 1 629 тыс 1 314 тыс 1 032 тыс 974 тыс 0
ИТОГО капитал 3 420 тыс 2 231 тыс 1 639 тыс 1 324 тыс 1 042 тыс 984 тыс 570 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 3 067 тыс 3 350 тыс 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 3 067 тыс 3 350 тыс 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 1 226 тыс 788 тыс 3 350 тыс 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 6 903 тыс 4 425 тыс 4 239 тыс 2 490 тыс 2 315 тыс 5 971 тыс 616 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 1 641 тыс 25 тыс 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 8 129 тыс 5 213 тыс 7 589 тыс 2 490 тыс 3 956 тыс 5 996 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 14 617 тыс 10 794 тыс 9 228 тыс 3 814 тыс 4 998 тыс 6 980 тыс 1 186 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 48 491 тыс 25 988 тыс 21 182 тыс 27 038 тыс 15 232 тыс 16 692 тыс 11 840 тыс
Себестоимость продаж 39 109 тыс 23 069 тыс 16 762 тыс 18 999 тыс 12 860 тыс 13 025 тыс 11 254 тыс
Валовая прибыль (убыток) 9 382 тыс 2 919 тыс 4 420 тыс 8 039 тыс 2 372 тыс 3 667 тыс 0
Коммерческие расходы 327 тыс 130 тыс 572 тыс 0 12 тыс 0 0
Управленческие расходы 6 770 тыс 2 009 тыс 3 325 тыс 7 640 тыс 1 988 тыс 2 815 тыс 0
Прибыль (убыток) от продаж 2 285 тыс 780 тыс 523 тыс 399 тыс 372 тыс 852 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 2 тыс 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 54 тыс 19 тыс 7 тыс 0 0 0 0
Прочие доходы 27 тыс 46 тыс 1 тыс 0 0 0 0
Прочие расходы 166 тыс 138 тыс 82 тыс 46 тыс 296 тыс 334 тыс 373 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 092 тыс 671 тыс 435 тыс 353 тыс 76 тыс 518 тыс 0
Текущий налог на прибыль 441 тыс 135 тыс 85 тыс 71 тыс 18 тыс 104 тыс 43 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 85 тыс 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 1 651 тыс 536 тыс 265 тыс 282 тыс 58 тыс 414 тыс 170 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 1 651 тыс 536 тыс 265 тыс 282 тыс 58 тыс 414 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0