1.2 млн выручка (2018) 447 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕХНОКАРТА"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 0 0 0 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
II. Оборотные активы
Запасы 1 851 тыс 1 730 тыс 2 359 тыс 1 244 тыс 915 тыс 590 тыс 565 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 327 тыс 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 4 055 тыс 4 604 тыс 4 195 тыс 2 771 тыс 1 511 тыс 5 839 тыс 2 716 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 67 тыс 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 0 0 0 1 тыс 1 тыс 28 тыс 17 тыс
Прочие оборотные активы 10 тыс 108 тыс 2 тыс 2 тыс 5 тыс 0 0
Итого оборотных активов 5 916 тыс 6 442 тыс 6 883 тыс 4 018 тыс 2 499 тыс 6 457 тыс 3 298 тыс
БАЛАНС (актив) 5 916 тыс 6 442 тыс 6 883 тыс 4 018 тыс 2 499 тыс 6 457 тыс 3 298 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 13 тыс 13 тыс 13 тыс 13 тыс 13 тыс 0 13 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 782 тыс 1 942 тыс 1 845 тыс 1 783 тыс 1 045 тыс 0 301 тыс
ИТОГО капитал 1 795 тыс 1 955 тыс 1 858 тыс 1 796 тыс 1 058 тыс 834 тыс 314 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 810 тыс 1 679 тыс 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 4 120 тыс 4 487 тыс 5 025 тыс 2 222 тыс 631 тыс 3 945 тыс 2 985 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 4 120 тыс 4 487 тыс 5 025 тыс 2 222 тыс 1 441 тыс 5 624 тыс 2 985 тыс
БАЛАНС (пассив) 5 916 тыс 6 442 тыс 6 883 тыс 4 018 тыс 2 499 тыс 6 457 тыс 3 298 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 1 242 тыс 3 554 тыс 5 689 тыс 2 972 тыс 3 170 тыс 12 968 тыс 6 583 тыс
Себестоимость продаж 795 тыс 2 253 тыс 3 937 тыс 1 724 тыс 2 080 тыс 12 235 тыс 5 578 тыс
Валовая прибыль (убыток) 447 тыс 1 301 тыс 1 752 тыс 1 248 тыс 1 090 тыс 733 тыс 1 005 тыс
Коммерческие расходы 432 тыс 1 162 тыс 1 620 тыс 874 тыс 827 тыс 0 618 тыс
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 15 тыс 139 тыс 132 тыс 374 тыс 263 тыс 733 тыс 387 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы 14 тыс 18 тыс 54 тыс 14 тыс 17 тыс 53 тыс 11 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 тыс 121 тыс 78 тыс 360 тыс 246 тыс 680 тыс 376 тыс
Текущий налог на прибыль 0 24 тыс 15 тыс 73 тыс 49 тыс 130 тыс 75 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 1 тыс 97 тыс 63 тыс 287 тыс 197 тыс 550 тыс 301 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 1 тыс 97 тыс 63 тыс 287 тыс 197 тыс 0 301 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 13 тыс 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 13 тыс 0 0
Чистые активы 1 795 тыс 0 1 858 тыс 0 1 058 тыс 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 4 958 тыс 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 4 761 тыс 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 197 тыс 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 4 111 тыс 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 3 519 тыс 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 221 тыс 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 49 тыс 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 322 тыс 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 847 тыс 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 180 тыс 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 180 тыс 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 1 048 тыс 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 1 048 тыс 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 -868 тыс 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 -21 тыс 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0