1 млн выручка (2018) -2 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "МОРСКОЙ ПОРТ "СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 7 865 тыс 8 692 тыс 8 979 тыс 10 175 тыс 11 716 тыс 12 829 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 1 801 тыс 1 495 тыс 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 1 300 тыс 1 175 тыс 726 тыс 72 тыс
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 9 666 тыс 10 187 тыс 10 279 тыс 11 350 тыс 12 442 тыс 12 901 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 460 тыс 751 тыс 391 тыс 2 тыс 1 тыс 9 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 2 202 тыс
Дебиторская задолженность 321 тыс 1 149 тыс 2 195 тыс 1 151 тыс 831 тыс 146 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 260 тыс 260 тыс 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 157 тыс 93 тыс 30 тыс 29 тыс 266 тыс 32 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 938 тыс 1 993 тыс 2 616 тыс 1 442 тыс 1 358 тыс 2 389 тыс
БАЛАНС (актив) 10 604 тыс 12 180 тыс 12 895 тыс 12 792 тыс 13 800 тыс 15 290 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 100 тыс 100 тыс 100 тыс 100 тыс 100 тыс 80 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -8 051 тыс -6 552 тыс -6 081 тыс -4 629 тыс -2 861 тыс -275 тыс
ИТОГО капитал -7 951 тыс -6 452 тыс -5 981 тыс -4 529 тыс -2 761 тыс -195 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 1 140 тыс 879 тыс 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 84 тыс 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 1 140 тыс 963 тыс 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 15 228 тыс 15 084 тыс 15 569 тыс 14 936 тыс 14 938 тыс 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 2 188 тыс 2 585 тыс 3 307 тыс 2 385 тыс 1 623 тыс 15 389 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 96 тыс
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 17 416 тыс 17 669 тыс 18 876 тыс 17 321 тыс 16 561 тыс 15 485 тыс
БАЛАНС (пассив) 10 604 тыс 12 180 тыс 12 895 тыс 12 792 тыс 13 800 тыс 15 290 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 1 046 тыс 1 006 тыс 1 117 тыс 782 тыс 1 438 тыс 105 тыс
Себестоимость продаж 2 357 тыс 1 032 тыс 2 330 тыс 1 698 тыс 3 603 тыс 325 тыс
Валовая прибыль (убыток) -1 311 тыс -26 тыс -1 213 тыс -916 тыс -2 165 тыс -220 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 916 тыс 715 тыс 31 тыс
Прибыль (убыток) от продаж -1 311 тыс -26 тыс -1 213 тыс -1 832 тыс -2 880 тыс -251 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 12 тыс 12 тыс 18 тыс 0
Проценты к уплате 143 тыс 145 тыс 0 82 тыс 97 тыс 27 тыс
Прочие доходы 0 3 тыс 0 602 тыс 191 тыс 0
Прочие расходы 580 тыс 236 тыс 270 тыс 914 тыс 468 тыс 70 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения -2 034 тыс -404 тыс -1 471 тыс -2 214 тыс -3 236 тыс -348 тыс
Текущий налог на прибыль 0 111 тыс 346 тыс 0 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 9 тыс 6 тыс 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 450 тыс 653 тыс 72 тыс
Прочее 343 тыс -26 тыс 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) -1 691 тыс -541 тыс -1 817 тыс -1 764 тыс -2 583 тыс -276 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода -1 691 тыс -541 тыс -1 817 тыс -1 764 тыс -2 583 тыс -276 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 100 тыс 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 100 тыс 0 0 0 0
Чистые активы 0 -6 452 тыс 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0