143 млн выручка (2018) 4.7 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "МЕТАЛЛ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 0 0 0 15 тыс 60 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 0 0 0 0 0 15 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 12 094 тыс 29 589 тыс 29 868 тыс 20 071 тыс 1 399 тыс 1 835 тыс 28 419 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 628 тыс 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 15 531 тыс 15 359 тыс 12 099 тыс 22 070 тыс 7 978 тыс 30 349 тыс 37 504 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 000 тыс 1 000 тыс 1 400 тыс 1 600 тыс 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 54 тыс 8 тыс 0 1 246 тыс 866 тыс 2 951 тыс 78 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 77 тыс 0 0 0
Итого оборотных активов 28 679 тыс 45 956 тыс 43 995 тыс 45 064 тыс 10 243 тыс 35 135 тыс 0
БАЛАНС (актив) 28 679 тыс 45 956 тыс 43 995 тыс 45 064 тыс 10 243 тыс 35 150 тыс 66 061 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 901 тыс 4 536 тыс 2 362 тыс 2 121 тыс 1 154 тыс 582 тыс 0
ИТОГО капитал 5 911 тыс 4 546 тыс 2 372 тыс 2 131 тыс 1 164 тыс 592 тыс 481 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 10 034 тыс 36 312 тыс 38 450 тыс 35 600 тыс 2 087 тыс 5 827 тыс 23 352 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 12 734 тыс 5 098 тыс 3 173 тыс 7 333 тыс 6 992 тыс 28 731 тыс 42 228 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 22 768 тыс 41 410 тыс 41 623 тыс 42 933 тыс 9 079 тыс 34 558 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 28 679 тыс 45 956 тыс 43 995 тыс 45 064 тыс 10 243 тыс 35 150 тыс 66 061 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 143 713 тыс 59 149 тыс 33 055 тыс 23 197 тыс 21 179 тыс 78 000 тыс 29 595 тыс
Себестоимость продаж 139 033 тыс 51 805 тыс 29 865 тыс 21 009 тыс 19 349 тыс 77 075 тыс 30 501 тыс
Валовая прибыль (убыток) 4 680 тыс 7 344 тыс 3 190 тыс 2 188 тыс 1 830 тыс 925 тыс 0
Коммерческие расходы 1 270 тыс 3 357 тыс 1 053 тыс 963 тыс 1 017 тыс 480 тыс 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 3 410 тыс 3 987 тыс 2 137 тыс 1 225 тыс 813 тыс 445 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 499 тыс 480 тыс 150 тыс 13 тыс 0 0 0
Проценты к уплате 2 117 тыс 1 742 тыс 2 092 тыс 4 тыс 0 0 0
Прочие доходы 0 16 тыс 149 тыс 0 37 тыс 88 тыс 32 тыс
Прочие расходы 81 тыс 22 тыс 29 тыс 25 тыс 117 тыс 316 тыс 923 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 711 тыс 2 719 тыс 315 тыс 1 209 тыс 733 тыс 217 тыс 0
Текущий налог на прибыль 346 тыс 545 тыс 74 тыс 242 тыс 161 тыс 106 тыс 18 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 1 365 тыс 2 174 тыс 241 тыс 967 тыс 572 тыс 111 тыс -1 815 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 1 365 тыс 2 174 тыс 241 тыс 967 тыс 572 тыс 111 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0